一、金華市人民政府外事辦公室概況
(一)部門(mén)職責 1. 外事 (1)貫徹執行國家的對外方針政策、涉外法規以及市委、市政府關(guān)于外事工作的指示和決定。 (2)當好市委、市政府外事工作的助手和參謀。提出制訂本地區外事工作的規章制度和工作規劃的建議;檢查本地區有關(guān)部門(mén)和單位貫徹執行對外方針、政策和涉外法規的情況;歸口管理本地區的重大外事工作和涉外活動(dòng);負責處理或協(xié)助處理本地區重大的涉外事務(wù)。 (3)圍繞本地區經(jīng)濟建設和對外開(kāi)放進(jìn)行外事調查研究,為市委、市政府的對外工作決策提供意見(jiàn)和建議;利用對外交往渠道,為本地區的經(jīng)濟建設和社會(huì )發(fā)展服務(wù)。 (4)承辦市委、市人大、市政府和市政協(xié)領(lǐng)導人出訪(fǎng)和邀請外國重要團組和政府領(lǐng)導來(lái)訪(fǎng)的具體報批事宜;在授權范圍內,審批(核)本地區團組、人員臨時(shí)因公出國(境)和邀請外國相應人員來(lái)訪(fǎng)的有關(guān)事宜;審批(核)和代辦本地區因公出國人員的護照、簽證和應邀來(lái)訪(fǎng)我國人士的簽證通知函電以及其他領(lǐng)事業(yè)務(wù);對違反政策規定的事件進(jìn)行查處或配合有關(guān)部門(mén)查處。 (5)負責組織接待來(lái)本地區訪(fǎng)問(wèn)的國賓、黨賓和其他重要外賓;接待來(lái)本地區進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的外國駐華外交人員;統籌安排市委、市人大、市政府和市政協(xié)領(lǐng)導的外事活動(dòng)。 (6)了解和檢查本地區所屬因公出國(境)團組和人員在國外活動(dòng)情況。定期綜合本地區因公出國(境)和邀請外國人來(lái)訪(fǎng)的情況,每半年向市委、市政府和省外事辦公室提出書(shū)面報告。 (7)負責外國駐華使(領(lǐng))館機構的交涉事宜;統籌安排和管理本地區各部門(mén)、各單位與外國領(lǐng)事機構的交往活動(dòng)。 (8)管理本地區與外國友好城市和其他結好單位的交往活動(dòng),辦理對外結好的報批手續。指導本地區民間對外交往工作。 (9)管理來(lái)本地區采訪(fǎng)的外國記者;指導本地區有關(guān)部門(mén)和單位做好外國記者采訪(fǎng)活動(dòng)的安排。 (10)了解和掌握外國人在我市活動(dòng)的情況和問(wèn)題,并提出建議和措施;外理或協(xié)助有關(guān)單位處理涉外事件。 (11)負責對本地區外事干部和涉外人員進(jìn)行對外政策和外事紀律的教育;組織外事干部的對外政策業(yè)務(wù)培訓;總結交流本地區外事工作經(jīng)驗。 (12)配合和協(xié)助黨委宣傳部門(mén)做好對外宣傳和群眾性外事教育工作;根據黨中央和國務(wù)院及主管部門(mén)的文件和材料,向本地區各部門(mén)提供國際形勢、對外政策和重大國際問(wèn)題的宣傳材料和對外表態(tài)口徑;協(xié)同審核本地區重要涉外報道稿和有關(guān)其他文稿。 (13)認真貫徹執行《涉外人員守則》;配合紀檢、監察和保密部門(mén)檢查外事紀律及保密制度的執行情況;及時(shí)向有關(guān)部門(mén)提出違反外事紀律問(wèn)題的處理意見(jiàn)和建議。 2. 港澳 (1)研究港澳社會(huì )各方面情況; (2)統籌協(xié)調各部門(mén)、各地區與香港、澳門(mén)特別行政區的官方聯(lián)系; (3)負責接待港澳官方代表團的來(lái)訪(fǎng);聯(lián)系我市領(lǐng)導赴港澳訪(fǎng)問(wèn); (4)促進(jìn)、協(xié)調我市與香港、澳門(mén)在經(jīng)濟、科教、文化等領(lǐng)域的合作與交流; (5)負責我市因公赴港澳人員的審批、辦證等事項; (6)參與對我市在港澳中資機構和勞務(wù)輸出的管理; (7)宣傳香港基本法及中央政府對港澳的方針政策。 3. 金華市因公出國(境)辦證中心 代辦因公出國(境)護照、簽證、代辦APEC商務(wù)旅行卡等。 (二)機構設置 (部門(mén))從預算單位構成看,金華市人民政府外事辦公室(匯總)部門(mén)決算包括:本級決算、下屬事業(yè)單位決算共2個(gè)。 納入金華市人民政府外事辦公室(匯總)2020年度部門(mén)決算編制范圍的二級預算單位包括: 1. 金華市人民政府外事辦公室 2. 金華市因公出國(境)辦證中心 二、2020年度部門(mén)決算公開(kāi)表 詳見(jiàn)附表。 三、2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明 2020年度收入總計1,031.1萬(wàn)元,支出總計1,031.1萬(wàn)元,與2019年度相比,各減少276.10萬(wàn)元,下降21.12%。主要原因是:因疫情海外名校項目,參加人員減少,體驗假期時(shí)間縮短,總費用降低了,另因疫情因公出訪(fǎng)減少,費用有結余。 (二)收入決算情況說(shuō)明 本年收入合計1,026.61萬(wàn)元;包括財政撥款收入921.48萬(wàn)元(其中,一般公共預算921.48萬(wàn)元,政府性基金預算0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算0萬(wàn)元),占收入合計89.76%;上級補助收入0萬(wàn)元,占收入合計0%;事業(yè)收入105.13萬(wàn)元,占收入合計10.24%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入合計0%;其他收入0萬(wàn)元,占收入合計0%。 (三)支出決算情況說(shuō)明 本年支出合計1,026.61萬(wàn)元,其中基本支出778.92萬(wàn)元,占75.87%;項目支出247.68萬(wàn)元,占24.13%;上繳上級支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對附屬單位補助支出0萬(wàn)元,占0%。 (四)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 2020年度財政撥款收入總計925.98萬(wàn)元,支出總計925.98萬(wàn)元,與2019年相比,各減少262.07萬(wàn)元,下降22.06%。主要原因是因疫情海外名校項目,參加人員減少,體驗假期時(shí)間縮短,總費用降低了,另因疫情因公出訪(fǎng)減少,費用有結余;財政撥款支出年初預算數1227萬(wàn)元,完成年初預算的75.47%,主要原因是因疫情海外名校項目、因公出訪(fǎng)專(zhuān)項未完成預期任務(wù),費用結余。 (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明 1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。 2020年度一般公共預算財政撥款支出921.48萬(wàn)元,占本年支出合計的89.76%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款支出減少150.53萬(wàn)元,下降14.04%。主要原因是:因疫情海外名校項目,參加人員減少,體驗假期時(shí)間縮短,總費用降低了,另因疫情因公出訪(fǎng)減少,費用有結余。 2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。 2020年度一般公共預算財政撥款支出921.48萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出641.86萬(wàn)元,占69.66%;國防(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;公共安全(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;教育(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類(lèi))支出128.54萬(wàn)元,占13.95%;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出76.04萬(wàn)元,占8.25%;衛生健康(類(lèi))支出22.75萬(wàn)元,占2.47%;節能環(huán)保(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;城鄉社區(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;農林水(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;交通運輸(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;資源勘探工業(yè)信息等(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;金融(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;援助其他地區(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;自然資源海洋氣象等(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;住房保障(類(lèi))支出52.28萬(wàn)元,占5.67%;糧油物資儲備(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;災害防治及應急管理(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;其他(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;債務(wù)還本(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;債務(wù)付息(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%。 3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。 2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1227萬(wàn)元,支出決算為921.48萬(wàn)元,完成年初預算的75.10%,主要原因是因疫情海外名校項目,參加人員減少,體驗假期時(shí)間縮短,總費用降低項目有結余,另因疫情因公出訪(fǎng)減少,費用有結余。 其中: 一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預算為461.60萬(wàn)元,支出決算為472.12萬(wàn)元,完成年初預算的102.28%,決算數大于預算數的主要原因有人員增加。 一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)(款)專(zhuān)項業(yè)務(wù)活動(dòng)(項)。年初預算為264.19萬(wàn)元,支出決算為90.59萬(wàn)元,完成年初預算的34.29%,決算數小于預算數的主要原因:疫情海外名校項目、因公出訪(fǎng)專(zhuān)項未完成預期任務(wù),費用結余。 一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)。年初預算為26.50萬(wàn)元,支出決算為44.29萬(wàn)元,完成年初預算的167.13%,決算數大于預算數的主要原因單位從是2020年4月份性質(zhì)變更為全額撥款事業(yè)單位,2019年做預算時(shí),有5位同事為自收自支事業(yè)單位身份,3位同事為全額撥款事業(yè)單位身份,這里是3位全額撥款事業(yè)單位同事的經(jīng)費。 一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)(項)。年初預算為0萬(wàn)元,支出決算為19.57萬(wàn)元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因機關(guān)事務(wù)(項)預算沒(méi)有單獨列項的。 一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項)。2020年年初預算為14萬(wàn)元,支出決算為15.29萬(wàn)元,完成年初預算的109.21%,決算數大于預算數的主要原因項目支出的其他商品和服務(wù)支出有增加。 文化旅游體育與傳媒(類(lèi))文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)。2020年年初預算為300萬(wàn)元,2020年支出決算為128.54萬(wàn)元,成年初預算的42.85%,決算數小于預算數的主要原因:因疫情海外名校項目參加人員減少,體驗假期時(shí)間縮短,總費用降低了,經(jīng)費有結余。 社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老、職業(yè)年金、行政單位離退休(項)。2020年初預算為90.06萬(wàn)元,2020年支出決算為76.04萬(wàn)元,完成年初預算的84.43%,決算數小于預算數的主要原因單位有人員退休,經(jīng)費有結余。 衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)行政、事業(yè)單位醫療(項)。2020年年初預算為26.15萬(wàn)元,2020年支出決算為22.75萬(wàn)元,成年初預算的87%。決算數小于預算數的主要原因有人員退休,經(jīng)費有結余。 住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項)。2020年年初預算為59.63萬(wàn)元,2020年支出決算為52.28萬(wàn)元,成年初預算的87.67%。決算數小于預算數的主要原因有人員退休。 (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 2020年度一般公共預算財政撥款基本支出673.79萬(wàn)元,其中: 人員經(jīng)費575.50萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補助、離休費、其他對個(gè)人和家庭的補助。 公用經(jīng)費98.29萬(wàn)元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、福利費、工會(huì )經(jīng)費、勞務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。 (七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明 本部門(mén)2020年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支安排,故無(wú)相關(guān)數據。 1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。 2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元,占本年支出合計的0%。與2019年相比,政府性基金預算財政撥款支出增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。主要原因是:2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元。 2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。 2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元,主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;節能環(huán)保(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;城鄉社區(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;農林水(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;交通運輸(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;資源勘探信息等(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;金融(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;其他(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;債務(wù)付息(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;抗疫特別國債安排(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%。 3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。 2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預算的0%,主要原因是本單位本年未安排政府基金預算財政撥款。 (八)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明 本部門(mén)2020年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收支安排,故無(wú)相關(guān)數據。 1.國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算總體情況。 2020年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出0萬(wàn)元,占本年支出合計的0%。 2.國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算結構情況。 2020年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出0萬(wàn)元,主要用于以下方面:國有資本經(jīng)營(yíng)(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%。 3.國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算具體情況。 2020年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出年初預算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預算的0%,主要原因是本單位2020年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收支安排。 (九)一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明 1.三公經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。 2020年度三公經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出預算為161萬(wàn)元,支出決算為28.73萬(wàn)元,完成預算的17.8%,2020年度三公經(jīng)費支出決算數小于預算數的主要原因是因疫情因公出訪(fǎng)減少,經(jīng)費有結余。 2.三公經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。 2020年度三公經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為24.53萬(wàn)元,占85.38%,與2019年度相比,減少115.47萬(wàn)元,下降82.47%,主要原因是疫情原公出訪(fǎng)減少,經(jīng)費有結余;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算為0萬(wàn)元,占0%,與2019年度相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因是未安排公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費;公務(wù)接待費支出決算為4.2萬(wàn)元,占14.62%,與2019年度相比,減少10.58萬(wàn)元,下降71.58%,主要原因是疫情原因減少往來(lái),公務(wù)接待費也減少。具體情況如下: (1)因公出國(境)費用預算數為140萬(wàn)元,支出決算為24.53萬(wàn)元。完成預算的17.52%。主要用于機關(guān)及下屬預算單位人員的友好交往、招商引資、人才引進(jìn)等公務(wù)出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于預算數的主要原因是因疫情因公出訪(fǎng)減少。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組3個(gè);累計7人次。開(kāi)支內容包括:出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費。 (2)公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算數為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預算的0%。決算數等于預算數的主要原因是本年度未安排公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費。 公務(wù)用車(chē)購置預算數為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元(含購置稅等附加費用),完成預算的0%。決算數等于預算數的主要原因是本年度未安排公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費。主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務(wù)用車(chē); 公務(wù)用車(chē)運行維護費預算數為0萬(wàn)元,支出0萬(wàn)元,完成預算的0%。決算數等于預算數的主要原因是本年度未安排公務(wù)用車(chē)購置。主要用于出差等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2020年度,本級及所屬單位開(kāi)支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。 (3)公務(wù)接待費預算數為21萬(wàn)元,支出決算為4.2萬(wàn)元,完成預算的20%。主要用于接待國內外領(lǐng)導及友好城市人員來(lái)訪(fǎng)等支出。決算數小于預算數的主要原因是國內、外賓友城人員來(lái)訪(fǎng)次數減少。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務(wù)接待20團組,累計210人次。 外賓接待支出3.5萬(wàn)元,主要用于接待國境外領(lǐng)導及友好城市人員來(lái)訪(fǎng)接待12團組,118人次。 其他國內公務(wù)接待支出0.7萬(wàn)元,主要用于境內領(lǐng)導來(lái)訪(fǎng)接待8團組,92人次。 (十)機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明 2020年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預算數為87.32萬(wàn)元,支出決算為93.91萬(wàn)元,完成年初預算的107.55%,決算數大于預算數的主要原因項目中屬于機關(guān)運行郵電費、辦公費、差旅費等要算到機關(guān)運行經(jīng)費;比2019年度增加26.93萬(wàn)元,增長(cháng)140.20%,主要原因是項目中屬于機關(guān)運行郵電費、辦公費、差旅費等要算到機關(guān)運行經(jīng)費。 (十一)政府采購支出說(shuō)明 2020年度政府采購支出總額49.45萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出49.45萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額49.45萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購支出總額的0%。 (十二)國有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明 截至2020年12月31日,金華市人民政府外事辦公室本級及所屬各單位共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,其他用無(wú);單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺(套)。 (十三)預算績(jì)效情況說(shuō)明 1.預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。 根據預算績(jì)效管理要求,金華市人民政府外事辦公室組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評,其中,一級項目3個(gè),二級項目9個(gè),共涉及資金424.26萬(wàn)元,占一般公共預算項目支出總額的100%。 本年無(wú)政府性基金預算項目。 組織對海外名校學(xué)子進(jìn)金華古村落項目外事活動(dòng)公務(wù)接待等2個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià),涉及一般公共預算支出259.95萬(wàn)元,政府性基金預算支出0萬(wàn)元。其中,對海外名校學(xué)子進(jìn)金華古村落項目分別委托金華中恒泰會(huì )計師事務(wù)所等第三方機構開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。從評價(jià)情況來(lái)看,2020年第九季海外名校學(xué)子走進(jìn)金華古村落,該項目重在宣傳金華豐富的古村落資源,以及博大精深的中國傳統文化,為世界優(yōu)秀青年學(xué)子搭建一個(gè)了解中國、熱愛(ài)中國的平臺,在充分保護和挖掘古村文化底蘊的基礎上,共同讓金華的古村落 “活”起來(lái),助力金華走向世界。 組織對本部門(mén)開(kāi)展整體支出績(jì)效評價(jià)試點(diǎn),涉及一般公共預算支出424.26萬(wàn)元,政府性基金預算支出0萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看,自評結果良好,特別是海外名校項目:通過(guò)活動(dòng)舉辦,提升金華古村旅游及金華山的知名度,接待國內外的研學(xué)團,增加海內外游客數量,帶動(dòng)村內旅游增收,帶動(dòng)金華古村旅游發(fā)展。 本年無(wú)下屬單位整體支出績(jì)效評價(jià)。 2.部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。 金華市人民政府外事辦公室在2020年度部門(mén)決算中反映海外名校學(xué)子進(jìn)金華古村落項目及外事活動(dòng)公務(wù)接待項目績(jì)效自評結果。 海外名校學(xué)子進(jìn)金華古村落項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,項目自評得分90分,自評結論為優(yōu)。項目全年預算數為249.65萬(wàn)元,執行數為128.54萬(wàn)元,完成預算的51.49%。項目績(jì)效目標完成情況:一是數量目標完成情況: 來(lái)自中歐國際商學(xué)院的45名師生齊聚一堂,開(kāi)啟了為期4天的“金華故事”體驗之旅;二是質(zhì)量目標完成情況:活動(dòng)達到預期完成目標,成效明顯,獲得海內外媒體的高度關(guān)注和社會(huì )各界的熱烈反響。發(fā)現的問(wèn)題及原因:一是預算資金執行效率不高。由于受疫情影響,活動(dòng)的組織規模和活動(dòng)持續時(shí)間與往年相比都受到較大影響,原考慮下半年疫情會(huì )好轉,在進(jìn)行項目預算時(shí)仍然按照以往慣例進(jìn)行項目,造成業(yè)務(wù)性項目支出預算不精細;二是“海外名校學(xué)子走進(jìn)金華古村落”活動(dòng)的影響力越來(lái)越大,但如何在活動(dòng)結束后保持其可持續性影響力以及如何解決給當地政府、古村落、當地村民長(cháng)久的利益共享問(wèn)題;三是安全防范存有隱患。項目現場(chǎng)組織時(shí)間長(cháng)、人員多、點(diǎn)位散,使用車(chē)輛次數頻繁,在安全管理、安全防范、安全措施落實(shí)上存在許多不可控的因素。下一步改進(jìn)措施:一是進(jìn)一步加強預算績(jì)效管理。規范績(jì)效目標編制,科學(xué)選定績(jì)效指標,盡量多使用定量指標,合理確定指標標準,加強績(jì)效評價(jià)工作,增強單位的支出責任,提高財政資金的使用效益;二是為了解決活動(dòng)持續影響力問(wèn)題,本季活動(dòng)在籌劃階段就邀請了當地政府相關(guān)部門(mén)、浙江日報傳媒與國際文化學(xué)院團隊、青年創(chuàng )客團隊等共同參與活動(dòng)策劃。事實(shí)證明,通過(guò)各方的集思廣益,對“海外名校學(xué)子走進(jìn)金華古村落”這項活動(dòng)從定位、項目建設、策劃等方面進(jìn)行了嚴格把關(guān)、論證,從而通過(guò)“海外名校”活動(dòng),讓李宅村在保護的基礎上合理發(fā)展,致力日后轉型升級成為“國際研學(xué)基地”,從而帶來(lái)可持續性的、長(cháng)久的利益共享,并展示一個(gè)與眾不同的古村落新業(yè)態(tài)。在今后的活動(dòng)中,要打開(kāi)圍墻辦活動(dòng),加強活動(dòng)推介,吸引更多專(zhuān)業(yè)人士參與活動(dòng)的策劃、論證,從而保證“海外名校學(xué)子走進(jìn)金華古村落”品牌影響度持續增加。三是加強安全防范,從時(shí)間安排、人員管理、點(diǎn)位選擇、車(chē)輛使用等各個(gè)環(huán)節提高安全意識、做好安全防范、堵塞安全漏洞。 附件1 金華市本級項目支出績(jì)效自評表 (2020年度) 實(shí)施單位(蓋章): 項目名稱(chēng) | 海外名校學(xué)子走進(jìn)金華古村落 | 主管部門(mén) | 金華市人民政府外事辦公室 | 實(shí)施單位 | 金華市人民政府外事辦公室 | 起止時(shí)間 | 2020年 | 項目資金(萬(wàn)元) |
| 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 年度資金總額 | 249.65萬(wàn)元 | 249.65萬(wàn)元 | 128.54萬(wàn)元 | 其中:市本級 安排資金 | 249.65萬(wàn)元 | 249.65萬(wàn)元 | 128.54萬(wàn)元 | 年度總體目標 | 預期目標 | 實(shí)際完成情況 | 2020年第九季海外名校學(xué)子走進(jìn)金華古村落計劃邀請中歐國際工商學(xué)院學(xué)子在東陽(yáng)李宅社區進(jìn)行為期4天的體驗之旅。 | 第九季“海外名校學(xué)子走進(jìn)金華古村落”項目計劃和中國國際工商學(xué)院的MBA課程結合,來(lái)自中歐國際商學(xué)院的45名師齊聚一堂,在東陽(yáng)李宅成功舉辦。 | 績(jì) 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 權重 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施(必填項,可另附說(shuō)明) | 產(chǎn)出指標(50分) | 數量指標 | 邀請中歐國際工商學(xué)院師生人數 | 100% | 100% | 15 | 15 | 詳見(jiàn)簡(jiǎn)易評價(jià)說(shuō)明 | 質(zhì)量指標 | 提升金華知名度 | 100% | 100% | 15 | 15 | 詳見(jiàn)簡(jiǎn)易評價(jià)說(shuō)明 | 時(shí)效指標 | 2020年度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 詳見(jiàn)簡(jiǎn)易評價(jià)說(shuō)明 | 費用指標 | 249.65萬(wàn)元以?xún)?/span> | 100% | 51.49% | 10 | 5.15 | 詳見(jiàn)簡(jiǎn)易評價(jià)說(shuō)明 | 效益指標(30分) | 社會(huì )效益 | 提高金華東陽(yáng)李宅知名度 | 100% | 99% | 10 | 9.9 | 詳見(jiàn)簡(jiǎn)易評價(jià)說(shuō)明 | 經(jīng)濟效益 | 通過(guò)活動(dòng),搭建合作平臺增加民營(yíng)業(yè)收入 | 100% | 99% | 10 | 9.9 | 詳見(jiàn)簡(jiǎn)易評價(jià)說(shuō)明 | 其他效益 | 加強與外國聯(lián)系,宣傳推介金華 | 100% | 99% | 10 | 9.9 | 詳見(jiàn)簡(jiǎn)易評價(jià)說(shuō)明 | 滿(mǎn)意度指標(10分) |
| 受內、外賓認可一致好評和媒體記者點(diǎn)贊 | 100% | 100% | 10 | 10 | 詳見(jiàn)簡(jiǎn)易評價(jià)說(shuō)明 |
| 執行率指標(10分) | 資金執行率: (計算方式:執行率自評得分=資金執行率*10) | 10 | 5.15 | 詳見(jiàn)簡(jiǎn)易評價(jià)說(shuō)明 |
| 總分 | 100 | 90 |
| 評價(jià)結果 | 優(yōu):90分≤得分≤100分;良:80分≤得分〈90分;中:60分≤得分〈80分;差:得分〈60分 | 90 | - | 存在問(wèn)題(可另附說(shuō)明) | 1.預算資金執行效率不高。由于受疫情影響,活動(dòng)的組織規模和活動(dòng)持續時(shí)間與往年相比都受到較大影響,原考慮下半年疫情會(huì )好轉,在進(jìn)行項目預算時(shí)仍然按照以往慣例進(jìn)行項目,造成業(yè)務(wù)性項目支出預算不精細。 2.“海外名校學(xué)子走進(jìn)金華古村落”活動(dòng)的影響力越來(lái)越大,但如何在活動(dòng)結束后保持其可持續性影響力以及如何解決給當地政府、古村落、當地村民長(cháng)久的利益共享問(wèn)題。 3.安全防范存有隱患。項目現場(chǎng)組織時(shí)間長(cháng)、人員多、點(diǎn)位散,使用車(chē)輛次數頻繁,在安全管理、安全防范、安全措施落實(shí)上存在許多不可控的因素。 | 改進(jìn)承諾(可另附說(shuō)明) | 1.進(jìn)一步加強預算績(jì)效管理。規范績(jì)效目標編制,科學(xué)選定績(jì)效指標,盡量多使用定量指標,合理確定指標標準,加強績(jì)效評價(jià)工作,增強單位的支出責任,提高財政資金的使用效益。合理安排收支預算,嚴格預算管理。按照“量入為出,保證重點(diǎn),兼顧一般”的原則,科學(xué)合理編制項目預算,使預算更加切合實(shí)際。進(jìn)一步細化預算,嚴格執行,增強預算約束意識,提高科學(xué)化、精細化預算管理水平。 2.為了解決活動(dòng)持續影響力問(wèn)題,本季活動(dòng)在籌劃階段就邀請了當地政府相關(guān)部門(mén)、浙江日報傳媒與國際文化學(xué)院團隊、青年創(chuàng )客團隊等共同參與活動(dòng)策劃。事實(shí)證明,通過(guò)各方的集思廣益,對“海外名校學(xué)子走進(jìn)金華古村落”這項活動(dòng)從定位、項目建設、策劃等方面進(jìn)行了嚴格把關(guān)、論證,從而通過(guò)“海外名校”活動(dòng),讓李宅村在保護的基礎上合理發(fā)展,致力日后轉型升級成為“國際研學(xué)基地”,從而帶來(lái)可持續性的、長(cháng)久的利益共享,并展示一個(gè)與眾不同的古村落新業(yè)態(tài)。在今后的活動(dòng)中,要打開(kāi)圍墻辦活動(dòng),加強活動(dòng)推介,吸引更多專(zhuān)業(yè)人士參與活動(dòng)的策劃、論證,從而保證“海外名校學(xué)子走進(jìn)金華古村落”品牌影響度持續增加。 3.加強安全防范,從時(shí)間安排、人員管理、點(diǎn)位選擇、車(chē)輛使用等各個(gè)環(huán)節提高安全意識、做好安全防范、堵塞安全漏洞。 4.要與時(shí)俱進(jìn)創(chuàng )新活動(dòng)方式和內容,繼續著(zhù)眼長(cháng)效,深化鞏固影響,講好金華故事,傳播中國好聲音。還要整合現有資源,共同助推金華經(jīng)濟發(fā)展,更好的向世界展示金華魅力。 |
外事活動(dòng)公務(wù)接待項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,項目自評得分80.1分,自評結論為良。項目全年預算數為9.9萬(wàn)元,執行數為2.33萬(wàn)元,完成預算的23.54%。項目績(jì)效目標完成情況:一是數量指標接待內、外賓20批210人;二是質(zhì)量指標,完成接待任務(wù),提升金華知名度。發(fā)現的問(wèn)題及原因:一是執行率低。因疫情外賓入境減少,另財政要求厲行勤儉節約,反對鋪張浪費,可以視頻開(kāi)展工作的就視頻對接工作,減少往來(lái),所以公務(wù)接待費節約了;二是接待工作比較繁雜,每一個(gè)環(huán)節都直接或間接地影響到單位形象,有些突發(fā)情況,往往使我們措手不及,有照顧不周現象。下一步改進(jìn)措施:一是認真仔細的做好接待前準備。接待前做好充分的準備是保證接待工作質(zhì)量的前提。溝通情況,了解意圖。接到上級部門(mén)或對方的通知電話(huà)后,應立即向相關(guān)領(lǐng)導報告,并主動(dòng)與對方取得聯(lián)系,了解清楚上級或對方來(lái)訪(fǎng)人數、身份、日程安排等。二是熱心周到的做好接待中的服務(wù)。在具體接待工作中,要安排好迎接、會(huì )務(wù)、餐飲、送行等工作并注意搞好協(xié)調配合,各環(huán)節銜接妥當。 項目名稱(chēng) | 外事活動(dòng)經(jīng)費公務(wù)接待費 | 主管部門(mén) | 金華市人民政府外事辦公室 | 實(shí)施單位 | 金華市人民政府外事辦公室 | 起止時(shí)間 | 2020年 | 項目資金(萬(wàn)元) |
| 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 年度資金總額 | 9.9萬(wàn)元 | 9.9萬(wàn)元 | 2.3329萬(wàn)元 | 其中:市本級 安排資金 | 9.9萬(wàn)元 | 9.9萬(wàn)元 | 2.3329萬(wàn)元 | 年度總體目標 | 預期目標 | 實(shí)際完成情況 | 主要用于接待內、外賓及海外僑領(lǐng)等支出計劃接待30批280人次。 | 實(shí)際接待內、外賓20批210人次。 | 績(jì) 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實(shí)際完成值 | 權重 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施(必填項,可另附說(shuō)明) | 產(chǎn)出指標(50分) | 數量指標 | 來(lái)賓批次人數 | 100% | 56% | 15 | 8.4 | 詳見(jiàn)簡(jiǎn)易評價(jià)說(shuō)明 | 質(zhì)量指標 | 提升金華知名度 | 100% | 94% | 15 | 14.1 | 詳見(jiàn)簡(jiǎn)易評價(jià)說(shuō)明 | 時(shí)效指標 | 2020年度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 詳見(jiàn)簡(jiǎn)易評價(jià)說(shuō)明 | 費用指標 | 9.9萬(wàn)元以?xún)?/span> | 100% | 23% | 10 | 6.4 | 詳見(jiàn)簡(jiǎn)易評價(jià)說(shuō)明 | 效益指標(30分) | 社會(huì )效益 | 提高金華知名度 | 100% | 88% | 10 | 9.6 | 詳見(jiàn)簡(jiǎn)易評價(jià)說(shuō)明 | 經(jīng)濟效益 | 通過(guò)活動(dòng),搭建合作平臺增加民營(yíng)業(yè)收入 | 100% | 85% | 10 | 9.5 | 詳見(jiàn)簡(jiǎn)易評價(jià)說(shuō)明 | 其他效益 | 加強與外國聯(lián)系,宣傳推介金華 | 100% | 95% | 10 | 9.8 | 詳見(jiàn)簡(jiǎn)易評價(jià)說(shuō)明 | 滿(mǎn)意度指標(10分) |
| 受內、外賓認可一致好評和媒體記者點(diǎn)贊 | 100% | 99% | 10 | 10 | 詳見(jiàn)簡(jiǎn)易評價(jià)說(shuō)明 |
| 執行率指標(10分) | 資金執行率: (計算方式:執行率自評得分=資金執行率*10) | 10 | 2.3 | 詳見(jiàn)簡(jiǎn)易評價(jià)說(shuō)明 |
| 總分 | 100 | 80.1 |
| 評價(jià)結果 | 優(yōu):90分≤得分≤100分;良:80分≤得分〈90分;中:60分≤得分〈80分;差:得分〈60分 | 80.1 | - | 存在問(wèn)題(可另附說(shuō)明) | (1)執行率低。因疫情外賓入境減少,另財政要求厲行勤儉節約,反對鋪張浪費,可以視頻開(kāi)展工作的就視頻對接工作,減少往來(lái),所以公務(wù)接待費節約了。 (2)接待工作比較繁雜,每一個(gè)環(huán)節都直接或間接地影響到單位形象,有些突發(fā)情況,往往使我們措手不及,有照顧不周現象。 (3)安全防范存有隱患。部分活動(dòng)接待人員多、點(diǎn)位散,使用車(chē)輛次數頻繁,在安全管理、安全防范、安全措施落實(shí)上存在許多不可控的因素。 | 改進(jìn)承諾(可另附說(shuō)說(shuō)明) | (1)認真仔細的做好接待前準備。接待前做好充分的準備是保證接待工作質(zhì)量的前提。溝通情況,了解意圖。接到上級部門(mén)或對方的通知電話(huà)后,應立即向相關(guān)領(lǐng)導報告,并主動(dòng)與對方取得聯(lián)系,了解清楚上級或對方來(lái)訪(fǎng)人數、身份、日程安排等。還應掌握上級領(lǐng)導來(lái)檢查指導那些工作或來(lái)訪(fǎng)客人的主要目的,有什么要求,活動(dòng)方式等等,以便安排好餐飲、車(chē)輛,確定參觀(guān)或會(huì )務(wù)類(lèi)型及地點(diǎn)等各項工作。 (2)熱心周到的做好接待中的服務(wù)。在具體接待工作中,要安排好迎接、會(huì )務(wù)、餐飲、送行等工作并注意搞好協(xié)調配合,各環(huán)節銜接妥當。 (3)加強安全防范,對接待、會(huì )務(wù)安全進(jìn)行全方位的綜合考慮,具體從時(shí)間安排、人員管理、點(diǎn)位選擇、車(chē)輛使用等各個(gè)環(huán)節提高安全意識、做好安全防范、堵塞安全漏洞。 |
3.財政評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。 本部門(mén)無(wú)財政評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)。 4.部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。 本單位海外名校項目的績(jì)效評價(jià)為重點(diǎn)績(jì)效評價(jià),評價(jià)報告已公開(kāi)。 說(shuō)明:部門(mén)評價(jià)項目是指本部門(mén)自行開(kāi)展的評價(jià)對象為本部門(mén)政策、項目、整體支出或下屬單位整體支出的績(jì)效評價(jià);財政評價(jià)項目是指以由財政部門(mén)開(kāi)展的評價(jià)對象為本部門(mén)政策、項目或整體支出的績(jì)效評價(jià)項目。 四、名詞解釋 1.財政撥款收入:指本級財政部門(mén)當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)預算財政撥款。 2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 4.上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。 5.附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規定上繳的收入。 6.其他收入:指預算單位在財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。 7.使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。 8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。 9.年末結轉和結余:指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。 10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。 11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 12.上繳上級支出:填列事業(yè)單位按照財政部門(mén)和主管部門(mén)的規定上繳上級單位的支出。 13.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 14.附屬單位補助支出:填列事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。 15.三公經(jīng)費:納入財政預決算管理的三公經(jīng)費,是指部門(mén)用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及燃費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 16.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。 17.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)(款)行政事業(yè)運行 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)(項):反映單位為保障正常運行,完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。 18.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項):反映單位為完成行政事業(yè)工作任務(wù)。 19.教育支出(類(lèi))教育費附加安排的支出(款)其他教育費用附加安排的支出(項) :反映單位為完成特定的教育行政工作任務(wù)支出。 20.社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休(項):反映未實(shí)行歸口管理的行政事業(yè)單位開(kāi)支的離退休支出。 21.醫療衛生與計劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款):反映機關(guān)事業(yè)單位醫療保險繳費支出。未參加醫療保險的行政事業(yè)單位的公費醫療經(jīng)費,按國家規定享受離退休人員待遇人員的醫療經(jīng)費。 22.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類(lèi))旅游業(yè)管理與服務(wù)支出(款)其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出(項)。反映單位海外名校專(zhuān)項活動(dòng)的各項勞務(wù)費、場(chǎng)租費、租車(chē)費,接待等支出。 23.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
附件: 金華市人民政府外事辦公室(匯總).XLS 外事辦本級2020年決算公開(kāi).DOC 金華市人民政府外事辦公室(本級).XLS 辦證中心2020年決算公開(kāi).DOC 金華市因公出國(境)辦證中心.XLS
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